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Checklist contábil: 9 obrigações vencem dia 27

Com o encerramento de fevereiro se aproximando, escritórios contábeis e departamentos fiscais devem redobrar a atenção ao cumprimento das obrigações acessórias com prazo final em 27 de fevereiro. A concentração de declarações relevantes no mesmo dia exige organização prévia, revisão de dados e alinhamento com clientes para evitar inconsistências, atrasos e eventuais penalidades.

O período contempla declarações de natureza fiscal, imobiliária, financeira e informativa, envolvendo diferentes perfis de contribuintes e exigindo integração entre áreas contábil, fiscal e financeira. Por isso, a adoção de um checklist operacional pode ser decisiva para garantir a entrega dentro do prazo e com qualidade das informações prestadas ao Fisco.

Obrigações que vencem em 27 de fevereiro

Entre as principais obrigações acessórias com vencimento no dia 27/02, destacam-se:

  1. Declaração de Benefícios Fiscais (DBF) ano-calendário 2025;
  2. Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFWeb) janeiro/2026;
  3. Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (DERC) ano-calendário 2025;
  4. Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred) período de julho a dezembro de 2025;
  5. Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME) janeiro/2026;
  6. Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI) janeiro/2026;
  7. Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) ano-calendário 2025;
  8. Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed) ano-calendário 2025;
  9. e-Financeira (período de julho a dezembro de 2025).

A diversidade das declarações exige atenção quanto ao público obrigado, periodicidade e cruzamento de dados, especialmente diante do avanço da fiscalização baseada em integração de bases eletrônicas.

Atenção redobrada com cruzamento de dados fiscais

Para o público contábil, fevereiro é um mês estratégico, pois reúne obrigações anuais e periódicas que alimentam bases de dados utilizadas pela administração tributária em processos de fiscalização eletrônica. Informações prestadas em declarações como DCTFWeb, e-Financeira, Decred e Dimob são frequentemente cruzadas com outros sistemas, aumentando a necessidade de consistência nas informações enviadas.

Erros de preenchimento, omissões ou divergências podem gerar intimações automáticas, malha fiscal e necessidade de retificações posteriores, o que amplia o retrabalho dos escritórios e o risco de multas para os contribuintes.

Organização interna e validação das informações

Diante do volume de entregas, a recomendação técnica é que os profissionais contábeis priorizem a validação prévia das bases de dados, conferência de cadastros, reconciliação de informações financeiras e alinhamento com documentos fornecidos pelos clientes. A antecipação das rotinas reduz a sobrecarga operacional nos últimos dias do prazo e contribui para maior segurança na transmissão.

Também é importante verificar atualizações de sistemas, certificados digitais e eventuais inconsistências nos layouts das declarações, especialmente nas obrigações com grande volume de dados, como e-Financeira, Dimob e Dmed.

Impactos operacionais para escritórios contábeis

O acúmulo de obrigações no fim do mês reforça a necessidade de planejamento do fluxo de trabalho nos escritórios contábeis. A definição de cronogramas internos, segmentação por tipo de obrigação e acompanhamento de pendências por cliente são práticas que contribuem para o cumprimento dos prazos legais.

Além disso, a proximidade do calendário fiscal anual exige atenção contínua, já que o não envio ou a entrega fora do prazo dessas declarações pode resultar em penalidades, bloqueios cadastrais e questionamentos por parte do Fisco, impactando diretamente a rotina contábil e a segurança fiscal das empresas atendidas.


Data: 22/02/2026

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